职位描述
岗位职责:
1、根据公司年度审计计划,独立带领团队执行财务收支审计、经营绩效审计、经济责任审计及专项审计(如采购、销售、基建、IT等)。
2、负责审计项目的全流程管理,包括制定审计方案、实施现场审计(访谈、抽凭、盘点、数据分析)、编写审计工作底稿。
3、评估公司内部控制制度的健全性、有效性和合规性,识别运营流程中的潜在风险点(如资金安全、资产流失、流程效率低下)。
4、针对审计发现的问题,提出具有可操作性的整改建议,并跟踪整改落实情况。
5、审查公司财务数据的真实性、准确性,确保符合《企业会计准则》及国家财税法规。
6、受理投诉举报,开展舞弊调查(如利益输送、职务侵占等),出具调查报告。
7、指导、监督和复核初级审计员或下属的工作底稿及审计发现。
8、负责团队的专业技能培训,提升团队的数据分析能力与业务敏感度。
9、直接向高层汇报重大审计发现,提供决策支持。
任职资格:
1.32-48周岁,财务相关专业,大学本科及以上学历,中级以上会计职称或注册会计师;CPA或者CIA优先考虑;
2.10年以上工作经验,至少3年以上制造业集团企业,参与过上市公司年报审计
3.有丰富的财务风险防范能⼒.风险管理经验,能及时提出风险排解建议;
4.出⾊的财务分析.融资和资⾦管理能⼒;
5.熟悉会计.审计.税务.财务管理.会计电算化等相关法律法规。
1、根据公司年度审计计划,独立带领团队执行财务收支审计、经营绩效审计、经济责任审计及专项审计(如采购、销售、基建、IT等)。
2、负责审计项目的全流程管理,包括制定审计方案、实施现场审计(访谈、抽凭、盘点、数据分析)、编写审计工作底稿。
3、评估公司内部控制制度的健全性、有效性和合规性,识别运营流程中的潜在风险点(如资金安全、资产流失、流程效率低下)。
4、针对审计发现的问题,提出具有可操作性的整改建议,并跟踪整改落实情况。
5、审查公司财务数据的真实性、准确性,确保符合《企业会计准则》及国家财税法规。
6、受理投诉举报,开展舞弊调查(如利益输送、职务侵占等),出具调查报告。
7、指导、监督和复核初级审计员或下属的工作底稿及审计发现。
8、负责团队的专业技能培训,提升团队的数据分析能力与业务敏感度。
9、直接向高层汇报重大审计发现,提供决策支持。
任职资格:
1.32-48周岁,财务相关专业,大学本科及以上学历,中级以上会计职称或注册会计师;CPA或者CIA优先考虑;
2.10年以上工作经验,至少3年以上制造业集团企业,参与过上市公司年报审计
3.有丰富的财务风险防范能⼒.风险管理经验,能及时提出风险排解建议;
4.出⾊的财务分析.融资和资⾦管理能⼒;
5.熟悉会计.审计.税务.财务管理.会计电算化等相关法律法规。